國家審計署今天公布了香港中旅(集團(tuán))有限公司2014年度財務(wù)收支審計結(jié)果,客觀地反映了我集團(tuán)2014年度經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況,指出了我集團(tuán)在財務(wù)管理和會計核算、企業(yè)重大決策和管理、發(fā)展?jié)撡|(zhì)、廉潔從業(yè)等方面存在的問題,并為促進(jìn)我集團(tuán)加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升管理水平、實現(xiàn)健康長遠(yuǎn)發(fā)展等提出了建設(shè)性的意見和建議,我集團(tuán)對審計署表示感謝。
2015年,審計署派出審計組對我集團(tuán)進(jìn)行了審計。審計期間,我集團(tuán)積極支持和配合審計署的審計工作,對審計過程中發(fā)現(xiàn)可立行立改的有關(guān)問題和情況,及時采取整改措施,并基本整改到位。
2015年12月,在正式收到審計署送達(dá)的審計報告和下達(dá)的審計決定后,我集團(tuán)高度重視,多次組織召開專題會議,對審計發(fā)現(xiàn)的問題和有關(guān)意見與建議進(jìn)行認(rèn)真研究,全面部署整改工作,明確整改任務(wù)清單,落實整改責(zé)任單位和人員,細(xì)化整改措施,要求務(wù)必按時糾正問題、健全制度、規(guī)范程序、堵塞漏洞、提升管理。截至目前,經(jīng)過集團(tuán)上下各單位共同努力,審計問題基本整改到位,企業(yè)經(jīng)營管理取得了明顯成效。
下一步,我集團(tuán)將從全面加強(qiáng)制度建設(shè)和執(zhí)行、完善權(quán)力運行約束機(jī)制、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督體系、增強(qiáng)守法合規(guī)經(jīng)營意識等方面規(guī)范企業(yè)治理,以期達(dá)到標(biāo)本兼治的效果,進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險的能力,促進(jìn)我集團(tuán)更加健康發(fā)展。